Skip to content
  • Tentang IOS
  • Join Us
  • Hubungi Kami
  • Organisasi Mitra
  • Akun Anda
  • Keluar
  • Masuk
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
Lanjutan
  • PENGARUH AUDITOR INTERNAL, PEN...
  • Preview
  • Koleksi Nasional
  • Sitasi Cantuman
  • Kirim via Email
  • Ekspor Cantuman
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
  • Favorit
Cover Image

PENGARUH AUDITOR INTERNAL, PENILAIAN KINERJA AUDITOR INTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN. (Studi Kasus di Bank Mandiri (persero) Tbk MBU Cabang Duta Harapan Indah Kapuk Muara Jakarta)

Tersimpan di:
Main Author: SUGANDI, SUGANDI
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2019
Subjects:
657 Accounting
Akuntansi
657.4 Specific Fields of Accounting
Bidang Akuntansi Tertentu
657.45 Auditing
Audit
657.452 Audit Reports
Laporan Audit
657.453 Auditing of Computer-Processed Accounts
Mengaudit Laporan yang Diproses Komputer
657.458 Internal Auditing
Audit Internal
Online Access: http://repository.mercubuana.ac.id/52247/1/1.%20Hal%20Cover.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/2/2.%20Abstrak.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/3/3.%20Bab%20I.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/4/4.%20Bab%20II.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/5/5.%20Bab%20III.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/6/6.%20Bab%20IV.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/7/7.%20Bab%20V.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/7/8.%20Daftar%20Pustaka%20%26%20Lampiran.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/
  • Lokasi
  • Deskripsi
  • Daftar Isi
  • Preview
  • Tampilan Petugas

Lihat Juga

  • ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI , INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL DAN TINGKAT RESIKO KECURANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (Survei Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Barat)
    oleh: LESTARI, INDAH
    Terbitan: (2018)
  • PENGARUH GAYA KOMUNIKASI AUDITOR INTERNAL TERHADAP MOTIVASI PERBAIKAN KINERJA KARYAWAN PT. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) (Survei pada karyawan yang di audit PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Periode 2017)
    oleh: ESTASARI, NITA
    Terbitan: (2018)
  • ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL, KEBIJAKAN MANAJEMEN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN BARANG DI PERUSAHAAN DAGANG Studi kasus pada PT. RAJA FARATA INDONESIA
    oleh: YEREMI, REINALDO
    Terbitan: (2019)
  • PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
    oleh: ARSAL, ROSFIAH
    Terbitan: (2020)
  • PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PELAKSANAAN AUDIT INTERN DAN DAMPAKNYA PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur)
    oleh: SITORUS, EDUWARD TONY
    Terbitan: (2019)

Opsi Pencarian

  • Sejarah Pencarian
  • Pencarian Lanjut

Temukan Lebih Banyak

  • Penelusuran Katalog
  • Penelusuran Alfabetis

Butuh Bantuan?

  • Tips Pencarian
  • Admin
  • Hubungi Kami
© 2025 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Loading...