Skip to content
Toggle navigation
Tentang IOS
Join Us
Hubungi Kami
Organisasi Mitra
Akun Anda
Keluar
Masuk
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
English
Semua Kolom
Judul
Pengarang
Subject
Call Number
ISBN/ISSN
Tag
Cari
Lanjutan
PENGARUH AUDITOR INTERNAL, PEN...
Preview
Koleksi Nasional
Sitasi Cantuman
Kirim via Email
Ekspor Cantuman
Export to RefWorks
Export to EndNoteWeb
Export to EndNote
Favorit
PENGARUH AUDITOR INTERNAL, PENILAIAN KINERJA AUDITOR INTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN. (Studi Kasus di Bank Mandiri (persero) Tbk MBU Cabang Duta Harapan Indah Kapuk Muara Jakarta)
Tersimpan di:
Main Author:
SUGANDI, SUGANDI
Format:
Thesis
NonPeerReviewed
Book
Bahasa:
ind
Terbitan:
,
2019
Subjects:
657 Accounting
Akuntansi
657.4 Specific Fields of Accounting
Bidang Akuntansi Tertentu
657.45 Auditing
Audit
657.452 Audit Reports
Laporan Audit
657.453 Auditing of Computer-Processed Accounts
Mengaudit Laporan yang Diproses Komputer
657.458 Internal Auditing
Audit Internal
Online Access:
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/1/1.%20Hal%20Cover.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/2/2.%20Abstrak.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/3/3.%20Bab%20I.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/4/4.%20Bab%20II.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/5/5.%20Bab%20III.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/6/6.%20Bab%20IV.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/7/7.%20Bab%20V.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/7/8.%20Daftar%20Pustaka%20%26%20Lampiran.pdf
http://repository.mercubuana.ac.id/52247/
Lokasi
Deskripsi
Daftar Isi
Preview
Tampilan Petugas
Lihat Juga
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI , INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL DAN TINGKAT RESIKO KECURANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (Survei Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Barat)
oleh: LESTARI, INDAH
Terbitan: (2018)
PENGARUH GAYA KOMUNIKASI AUDITOR INTERNAL TERHADAP MOTIVASI PERBAIKAN KINERJA KARYAWAN PT. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) (Survei pada karyawan yang di audit PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Periode 2017)
oleh: ESTASARI, NITA
Terbitan: (2018)
ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL, KEBIJAKAN MANAJEMEN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN BARANG DI PERUSAHAAN DAGANG Studi kasus pada PT. RAJA FARATA INDONESIA
oleh: YEREMI, REINALDO
Terbitan: (2019)
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
oleh: ARSAL, ROSFIAH
Terbitan: (2020)
PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PELAKSANAAN AUDIT INTERN DAN DAMPAKNYA PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur)
oleh: SITORUS, EDUWARD TONY
Terbitan: (2019)
×
Loading...