Skip to content
Toggle navigation
Tentang IOS
Join Us
Hubungi Kami
Organisasi Mitra
Akun Anda
Keluar
Masuk
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
English
Semua Kolom
Judul
Pengarang
Subject
Call Number
ISBN/ISSN
Tag
Cari
Lanjutan
Cari
Pengaruh Audit Internal terhad...
Preview
Koleksi Nasional
Sitasi Cantuman
Kirim via Email
Ekspor Cantuman
Export to RefWorks
Export to EndNoteWeb
Export to EndNote
Favorit
Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk)
Tersimpan di:
Main Author:
Utami, Ismi Rizki (1151341)
Format:
Thesis
NonPeerReviewed
Book
Terbitan:
,
2015
Subjects:
HF5601 Accounting
Online Access:
http://repository.maranatha.edu/18718/1/1151341_Abstract_TOC.pdf
http://repository.maranatha.edu/18718/2/1151341_Appendices.pdf
http://repository.maranatha.edu/18718/3/1151341_Chapter1.pdf
http://repository.maranatha.edu/18718/4/1151341_Chapter2.pdf
http://repository.maranatha.edu/18718/5/1151341_Chapter3.pdf
http://repository.maranatha.edu/18718/6/1151341_Chapter4.pdf
http://repository.maranatha.edu/18718/7/1151341_Conclusion.pdf
http://repository.maranatha.edu/18718/8/1151341_Cover.pdf
http://repository.maranatha.edu/18718/9/1151341_References.pdf
http://repository.maranatha.edu/18718/
Lokasi
Deskripsi
Daftar Isi
Preview
Tampilan Petugas
Lihat Juga
Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk)
oleh: Hasiholan, Hisar David (0651316)
Terbitan: (2015)
Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada PT. Bank Central Asia Tbk.)
oleh: Leonitha, Sonia (1051065)
Terbitan: (2014)
"Pengaruh Fungsi Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.) "
oleh: Adillah, Alif Rifky (1351172)
Terbitan: (2017)
Pengaruh Fungsi Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di Kota Bandung)
oleh: Manalu, Gina Afriyani (1151219)
Terbitan: (2015)
Pengaruh Good Corporaten Governance, Pengendalian Internal dan Audit Internal terhadap Kecurangan (Fraud): Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
oleh: Marchela, Olivia (1151164)
Terbitan: (2015)
×
Loading...