Daftar Isi:
  • Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pengendalian internal terhadap siklus penjualan jasa yang diterapkan oleh PT.Sulawesi Jaya Raya. Pengendalian internal tentu akan sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan serta mengurangi kemungkinan kecurangan yang akn timbul di dalam perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan survey, wawancara, serta observasi secara langsung guna dapat melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal yang diterapkan PT.Sulawesi Jaya Raya. Dari hasil evaluasi berdasarkan komponen-komponen kerangka pengendalian internal menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization), maka penulis mendapatkan beberapa kelemahan serta peluang yang dimiliki oleh karyawan PT.Sulawesi Jaya Raya untuk melakukan kecurangan. Sehingga penulis telah memberikan beberapa saran perbaikan yang nantinya dapat dipertimbangkan oleh manajemen PT.Sulawesi Jaya Raya sehingga dapat membantu agar kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik lagi.