EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGELUARAN KAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAWENING KOTA BANDUNG
Format: | Bachelors |
---|---|
Terbitan: |
#CREATOR_ORGNAME#
, 2014
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://digilib.polban.ac.id\/download.php?id=8404 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem pengendalian intern pengeluaran kas yang diterapkan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung dan mengevaluasi terhadap sistem pengendalian intern pengeluaran kas tersebut dan akhirnya mencoba memberikan usulan untuk pengembangan sistem pengendalian intern di perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi observasi, wawancara, dan dokumentasi di bagian Keuangan dan Satuan Pengawasan Intern. Sistem pengeluaran kas di PDAM Tirtawening Kota Bandung dibedakan menjadi dua prosedur, yaitu prosedur pengeluaran kas besar dan prosedur pengeluaran kas kecil. Berdasarkan analisa atas teori tentang pengendalian intern pengeluaran kas dan hasil evaluasi yang dilakukan di perusahaan, pelaksanaan pengendalian internal pada perusahaan secara keseluruhan sudah berjalan secara efektif, sesuai dengan unsur-unsur pokok sistem pengendalian internal. Meskipun demikian masih terdapat sedikit kekurangan yang perlu mendapat perhatian dari perusahaan yaitu tidak adanya dokumentasi sistem dalam rencana pengendalian dokumentasi. Oleh karena itu penulis mencoba memberikan usulan dokumentasi sistem berupa DFD dan bagan arus/ flowchart sistem pengeluaran kas. Kata kunci: Pengendalian Intern, Pengeluaran Kas