ctrlnum 5518
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://eprints.polsri.ac.id/5518/</relation><title>ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM PENGELUARAN KAS PADA PT KERETA API INDONESIA &#xD; (PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG</title><creator>Hairani, Yossi</creator><subject>HG Finance</subject><description>Laporan akhir bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian internal atas sistem pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor melalui dana Uang Muka Dinas Tetap (UMDT). Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah riset lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung ke perusahaan, penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya tanggung jawab karyawan belum maksimal, tidak dilakukannya pemeriksaan mendadak, fungsi anggaran sering melakukan kesalahan dalam pengelolaan dana UMDT dan tidak berjalannya fungsi organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal atas sistem pengeluaran kas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menyarankan sebaiknya perusahaan meningkatkan mutu karyawannya dengan cara menyeleksi dan memberikan pengembangan pendidikan atau pelatihan kepada karyawan serta memberikan motivasi kepada karyawan agar tidak lagi mengulang kesalahan dalam penganggaran dana UMDT dan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan tugas, melakukan pemeriksaan secara mendadak secara rutin dan satuan pengawas internal sebaiknya melakukan pengawasan secara rutin untuk menjaga terjaminnya keamanan aset perusahaan dan keandalan data akuntansi.</description><date>2018-07</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/5518/6/COVER.docx</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/5518/1/BAB%20I.docx</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/5518/2/BAB%20II.docx</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/5518/3/BAB%20III.docx</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/5518/4/BAB%20IV.docx</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/5518/5/BAB%20V.docx</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/5518/7/DAFTAR%20PUSTAKA.docx</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/5518/8/Daftar%20Wawancara.pdf</identifier><identifier> Hairani, Yossi (2018) ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM PENGELUARAN KAS PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA. </identifier><recordID>5518</recordID></dc>
language eng
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Hairani, Yossi
title ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM PENGELUARAN KAS PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG
publishDate 2018
topic HG Finance
url http://eprints.polsri.ac.id/5518/6/COVER.docx
http://eprints.polsri.ac.id/5518/1/BAB%20I.docx
http://eprints.polsri.ac.id/5518/2/BAB%20II.docx
http://eprints.polsri.ac.id/5518/3/BAB%20III.docx
http://eprints.polsri.ac.id/5518/4/BAB%20IV.docx
http://eprints.polsri.ac.id/5518/5/BAB%20V.docx
http://eprints.polsri.ac.id/5518/7/DAFTAR%20PUSTAKA.docx
http://eprints.polsri.ac.id/5518/8/Daftar%20Wawancara.pdf
http://eprints.polsri.ac.id/5518/
contents Laporan akhir bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian internal atas sistem pengeluaran kas untuk pengadaan alat tulis kantor melalui dana Uang Muka Dinas Tetap (UMDT). Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah riset lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung ke perusahaan, penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya tanggung jawab karyawan belum maksimal, tidak dilakukannya pemeriksaan mendadak, fungsi anggaran sering melakukan kesalahan dalam pengelolaan dana UMDT dan tidak berjalannya fungsi organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal atas sistem pengeluaran kas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menyarankan sebaiknya perusahaan meningkatkan mutu karyawannya dengan cara menyeleksi dan memberikan pengembangan pendidikan atau pelatihan kepada karyawan serta memberikan motivasi kepada karyawan agar tidak lagi mengulang kesalahan dalam penganggaran dana UMDT dan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan tugas, melakukan pemeriksaan secara mendadak secara rutin dan satuan pengawas internal sebaiknya melakukan pengawasan secara rutin untuk menjaga terjaminnya keamanan aset perusahaan dan keandalan data akuntansi.
id IOS15200.5518
institution Politeknik Negeri Sriwijaya
institution_id 186
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya
library_id 333
collection Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya
repository_id 15200
city KOTA PALEMBANG
province SUMATERA SELATAN
repoId IOS15200
first_indexed 2021-08-25T09:32:21Z
last_indexed 2021-08-25T09:32:21Z
recordtype dc
_version_ 1709058363126448128
score 17.538404