ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM PENGGAJIAN PADA PT MITRA SRIWIJAYA PALEMBANG
Main Author: | MAHANNI, AYDIA |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2017
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://eprints.polsri.ac.id/4913/1/COVER%20SCAN.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/2/BAB%20I.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/3/BAB%20II.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/4/BAB%20III.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/5/BAB%20IV.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/6/BAB%20V.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/7/Daftar%20Pustaka.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/ |
ctrlnum |
4913 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://eprints.polsri.ac.id/4913/</relation><title>ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM PENGGAJIAN
PADA PT MITRA SRIWIJAYA PALEMBANG</title><creator>MAHANNI, AYDIA</creator><subject>HB Economic Theory</subject><subject>HG Finance</subject><description>Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern atas sistem penggajian perusahaan telah diterapkan secara memadai. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh penulis secara langsung ke perusahaan, penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya lemahnya penilaian risiko karena dalam melakukan pembukuan belum menggunakan sistem informasi dan teknologi yang berbasis akuntansi, lemahnya aktivitas pengendalian yang dilakukan karena dalam hal pemisahan tugas dan otorisasi masih terdapat pelimpahan wewenang yang cukup luas bagi seorang karyawan, dan lemahnya aktivitas pemantauan perusahaan dimana belum adanya audit internal yang independen. Selain itu pengeluaran kas perusahaan yang ada di bank belum memiliki prosedur yang jelas karena hanya menggunakan bukti transfer bank sebagai dokumen utama.</description><date>2017-07</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/4913/1/COVER%20SCAN.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/4913/2/BAB%20I.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/4913/3/BAB%20II.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/4913/4/BAB%20III.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/4913/5/BAB%20IV.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/4913/6/BAB%20V.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.polsri.ac.id/4913/7/Daftar%20Pustaka.pdf</identifier><identifier> MAHANNI, AYDIA (2017) ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM PENGGAJIAN PADA PT MITRA SRIWIJAYA PALEMBANG. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA. </identifier><recordID>4913</recordID></dc>
|
language |
eng |
format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
author |
MAHANNI, AYDIA |
title |
ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM PENGGAJIAN
PADA PT MITRA SRIWIJAYA PALEMBANG |
publishDate |
2017 |
topic |
HB Economic Theory HG Finance |
url |
http://eprints.polsri.ac.id/4913/1/COVER%20SCAN.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/2/BAB%20I.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/3/BAB%20II.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/4/BAB%20III.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/5/BAB%20IV.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/6/BAB%20V.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/7/Daftar%20Pustaka.pdf http://eprints.polsri.ac.id/4913/ |
contents |
Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern atas sistem penggajian perusahaan telah diterapkan secara memadai. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh penulis secara langsung ke perusahaan, penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya lemahnya penilaian risiko karena dalam melakukan pembukuan belum menggunakan sistem informasi dan teknologi yang berbasis akuntansi, lemahnya aktivitas pengendalian yang dilakukan karena dalam hal pemisahan tugas dan otorisasi masih terdapat pelimpahan wewenang yang cukup luas bagi seorang karyawan, dan lemahnya aktivitas pemantauan perusahaan dimana belum adanya audit internal yang independen. Selain itu pengeluaran kas perusahaan yang ada di bank belum memiliki prosedur yang jelas karena hanya menggunakan bukti transfer bank sebagai dokumen utama. |
id |
IOS15200.4913 |
institution |
Politeknik Negeri Sriwijaya |
institution_id |
186 |
institution_type |
library:university library |
library |
Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya |
library_id |
333 |
collection |
Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya |
repository_id |
15200 |
city |
KOTA PALEMBANG |
province |
SUMATERA SELATAN |
repoId |
IOS15200 |
first_indexed |
2021-08-25T09:31:57Z |
last_indexed |
2021-08-25T09:31:57Z |
recordtype |
dc |
_version_ |
1709058367551438848 |
score |
17.538404 |