Peranan Audit Internal Atas Siklus Penggajan dan Kepegawaian Dalam Menunjang Eefktivitas Pengendalian Internal Penggajian (Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung)
Internet
http://repository.maranatha.edu/4264/1/0251077_%20Abstract_TOC.pdfhttp://repository.maranatha.edu/4264/2/0251077_Appendices.pdf
http://repository.maranatha.edu/4264/3/0251077_Chapter1.pdf
http://repository.maranatha.edu/4264/4/0251077_Chapter2.pdf
http://repository.maranatha.edu/4264/5/0251077_Chapter3.pdf
http://repository.maranatha.edu/4264/6/0251077_Chapter4.pdf
http://repository.maranatha.edu/4264/7/0251077_Conclusion.pdf
http://repository.maranatha.edu/4264/8/0251077_Cover.pdf
http://repository.maranatha.edu/4264/9/0251077_References.pdf
http://repository.maranatha.edu/4264/
Lokasi
Koleksi | Maranatha Repository System |
---|---|
Gedung | Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha |
Institusi | Universitas Kristen Maranatha |
Kota | BANDUNG |
Provinsi | JAWA BARAT |
Kontak | Butuh informasi lebih lanjut? Hubungi pustakawan institusi ini. |