Indonesia OneSearch
Gravitasi
  • Cari
  • Pengaruh Audit Internal, Komit...
  • Lokasi
Cover Image

Pengaruh Audit Internal, Komite Audit dan Pengendalian Internal Terhadap Prinsip Good Corporate Governance (Studi Kasus pada PT. POS Indonesia (Persero) Bandung)

Tersimpan di:
Main Author: Moneva, Moneva (1151199)
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Terbitan: , 2016
Subjects:
HB Economic Theory
Online Access: http://repository.maranatha.edu/21744/1/1151199_Abstract_TOC.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/2/1151199_Appendices.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/3/1151199_Chapter1.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/4/1151199_Chapter2.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/5/1151199_Chapter3.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/6/1151199_Chapter4.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/7/1151199_Conclusion.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/8/1151199_Cover.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/9/1151199_References.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/
  • Lokasi
  • Deskripsi
  • Daftar Isi
  • Preview
  • Tampilan Petugas

Internet

http://repository.maranatha.edu/21744/1/1151199_Abstract_TOC.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/2/1151199_Appendices.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/3/1151199_Chapter1.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/4/1151199_Chapter2.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/5/1151199_Chapter3.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/6/1151199_Chapter4.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/7/1151199_Conclusion.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/8/1151199_Cover.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/9/1151199_References.pdf
http://repository.maranatha.edu/21744/

Lokasi

Koleksi Maranatha Repository System
Gedung Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha
Institusi Universitas Kristen Maranatha
Kota BANDUNG
Provinsi JAWA BARAT
Kontak Butuh informasi lebih lanjut? Hubungi pustakawan institusi ini.

Lihat Juga

  • Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Komite Audit Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Study Empiris Pada Bumn Di Kota Surakarta)
    oleh: Rhomand Cassandra, Febry, et al.
    Terbitan: (2017)
  • Peranan Audit Internal Atas Siklus Penggajan dan Kepegawaian Dalam Menunjang Eefktivitas Pengendalian Internal Penggajian (Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung)
    oleh: Widhiyanti, ( 0251077 )
    Terbitan: (2006)
  • Peranan Auditor Internal dalam Menunjang Penerapan Good Corporate Governance (Strudi Kasus pada PT. Pos Indonesia (Persero))
    oleh: Delvina, Delvina (1251032)
    Terbitan: (2016)
  • Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia - Bandung)
    oleh: Aldrianto, ( 0251238 )
    Terbitan: (2006)
  • Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan BUMN di Bandung
    oleh: Febiani, Fadila Agustina (1251195)
    Terbitan: (2016)
© 2025 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Loading...