Indonesia OneSearch
Gravitasi
  • Cari
  • PERANAN AUDIT INTERNAL TERHADA...
  • Lokasi
Cover Image

PERANAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEPATUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PT PENERBIT ERLANGGA CABANG SURABAYA

Tersimpan di:
Main Author: WULANDARI, TRI
Format: Undergraduate thesis NonPeerReviewed application/pdf
Bahasa: eng
Terbitan: , 2017
Subjects:
HF5601 Accounting
HG Finance
Online Access: http://repository.stiesia.ac.id/2064/1/3.%20PENDAHULUAN.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/2/4.%20ABSTRAKSI.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/3/5.%20BAB%201.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/5/6.%20BAB%202.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/4/7.%20BAB%203.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/7/8.%20BAB%204.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/6/9.%20BAB%205.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/8/10.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/9/11.%20LAMPIRAN.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/
http://repository.stiesia.ac.id/
  • Lokasi
  • Deskripsi
  • Daftar Isi
  • Preview
  • Tampilan Petugas

Internet

http://repository.stiesia.ac.id/2064/1/3.%20PENDAHULUAN.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/2/4.%20ABSTRAKSI.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/3/5.%20BAB%201.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/5/6.%20BAB%202.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/4/7.%20BAB%203.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/7/8.%20BAB%204.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/6/9.%20BAB%205.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/8/10.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/9/11.%20LAMPIRAN.pdf
http://repository.stiesia.ac.id/2064/
http://repository.stiesia.ac.id/

Lokasi

Koleksi STIESIA Repository
Gedung Perpustakaan STIESIA Surabaya
Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
Kota KOTA SURABAYA
Provinsi JAWA TIMUR
Kontak Butuh informasi lebih lanjut? Hubungi pustakawan institusi ini.

Lihat Juga

  • COMPLIANCE AUDIT TERHADAP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJUALAN MOBIL (STUDI KASUS PADA PT UNITED INDO SURABAYA)
    oleh: ADI, PURNOMO SUTIRTO
    Terbitan: (2015)
  • Pengaruh audit operasional, pengendalian internal dan good corporate governance terhadap efektivitas kinerja karyawan (Studi pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Pangkalpinang)
    oleh: Kamil Amir, (NIM. 3011511045)
    Terbitan: (2019)
  • Peranan Audit Operasional Terhadap Efektivitas Penjualan Produk Jasa SQ Protector Plus 75 PT. AJ Sequislife di Surabaya
    oleh: Yunikafari, Verlita
    Terbitan: (2012)
  • Manfaat Analisis Pengendalian Intern Terhadap Persediaan Barang Dagang pada PT Indomarco Prismatama Cabang di Surabaya
    oleh: Pattinasarany, Nur Evi Agustin
    Terbitan: (2012)
  • EVALUASI PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KARTU AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) PADA PT BANK CENTRAL ASIA CABANG PUSAT GROSIR SURABAYA
    oleh: PRIMA PRANATA, BERRY
    Terbitan: (2014)
© 2025 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Loading...